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索引號: 015113171-202011-286179 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2020-09-24 10:49
名 稱: 昆明市發展和改革委員會2019年度部門決算
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昆明市發展和改革委員會2019年度部門決算

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昆明市發展和改革委員會2019年度部門決算

目錄

第一部分 昆明市發展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

九、項目支出績效自評表

十、項目支出績效自評報告

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市發展和改革委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.組織起草有關地方性法規、政府規章草案。負責有關規范性文件合法性審核工作。承擔有關行政復議、行政應訴工作。負責法律顧問有關事務。協同推進優化營商環境有關工作。承擔集中行政許可審批核準有關工作。

2. 提出全市重大發展戰略、經濟結構調整政策和重大生產力布局建議,組織擬訂并推動實施全市發展規劃。承擔統一規劃體系建設工作,統籌銜接市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與發展規劃。統籌規劃編制立項。提出新型城鎮化戰略、規劃和城鄉融合發展政策建議。

3. 組織擬訂和實施全市國民經濟和社會發展年度計劃,提出國民經濟和社會發展年度主要預期目標。負責全市經濟監測分析、預測預警,提出政策措施建議。研究總量平衡,提出宏觀調控目標和政策取向及調控建議,開展重大政策預研和預評估。提出全市建設現代化經濟體系和推動高質量發展的政策建議。提出全市經濟安全、資源安全、重要商品平衡有關政策建議。組織研究經濟社會發展重大問題。配合開展經濟安全、資源安全有關工作。牽頭起草重要文稿。負責經濟領域新聞宣傳工作。

4. 指導推進和綜合協調經濟體制改革。研究經濟體制改革和對外開放重大問題,擬訂并組織實施綜合性經濟體制改革方案及上級部門安排的專項改革方案。配合推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。研究提出完善產權制度、促進非公有制經濟發展的政策建議。推進要素市場化配置改革,組織實施市場準入負面清單制度。

5. 編制全社會固定資產投資中長期規劃、年度計劃。統籌開展全市固定資產投資分析監測、預測和預警,協調解決投資運行中的重大問題。擬訂固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施建議。提出深化投融資體制改革的措施建議。指導固定資產投資項目前期工作,安排前期工作經費。負責編制市級重點項目年度計劃。統籌協調重大項目推進工作。引導民間投資的方向,按分工組織推廣政府和社會資本(PPP)合作。嚴格依法審批涉及消防安全和反恐怖相關基礎設施建設的立項服務工作。

6. 提出利用外資和境外投資發展戰略、規劃及有關政策建議,按照規定權限審核重大項目。配合做好全口徑外債管理有關工作。按照規定權限組織擬訂國際金融組織貸款、外國政府貸款、本外幣國際商業貸款(含境外發債)規劃。提出外商投資產業指導目錄、外商投資優勢產業目錄、外商投資準入負面清單修訂建議。

7. 負責協調推進昆明市“一帶一路”、輻射中心建設。擬訂并組織實施“一帶一路”、輻射中心建設重大規劃、重大政策和年度工作安排,推進落實重大項目,研究解決重大問題。負責孟中印緬經濟走廊、中緬經濟走廊建設等合作協調機制涉及昆明市有關工作,負責泛珠三角、川滇黔等國內區域合作涉及昆明市有關工作。負責開展區域性國際中心城市建設有關工作。

8. 統籌交通運輸發展規劃與全市發展規劃銜接平衡。綜合分析交通運輸運行狀況,協調有關重大問題,提出統籌綜合交通發展有關政策建議。提出重大基礎設施布局建議并協調實施。推動實施長江經濟帶發展戰略,承擔昆明市推動長江經濟帶發展領導小組辦公室日常工作。

9. 組織擬訂綜合性產業政策。統籌銜接工業發展規劃。擬訂支持實體經濟發展、加快發展先進制造業的政策措施,會同有關部門協調推進重大技術裝備推廣應用、工業重大項目和有關產業基地建設。落實省級服務業發展戰略、規劃和政策。負責房地產業發展相關政策事宜。擬訂并協調實施服務業發展戰略、規劃和政策。承擔市“188”重點產業發展領導小組辦公室工作。

10. 綜合提出并協調實施社會發展戰略、規劃和政策。協調社會事業和產業發展政策及改革的重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設,擬訂人口發展和人口戰略、規劃和政策。提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的戰略、規劃和政策建議,統籌推進收入分配制度改革及有關體制改革。提出并協調實施促進消費體制機制及擴大居民消費的有關政策措施。

11. 貫徹落實國家和省重大價格改革政策、方案。研究提出市級價格調控政策措施建議。負責價格運行分析,提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議。負責重要商品和服務價格監測分析。

12. 組織擬訂電網發展規劃、計劃和政策并組織實施。承擔電力建設項目審核工作,負責需要國家、省核準的電力建設項目的初審和申報工作。參與區域電力市場建設、市場化交易有關工作。協助保障電力運行安全。在昆明市新能源汽車產業發展及推廣應用領導小組辦公室領導下,負責推進充電基礎設施建設工作。

13.擬訂石油、天然氣利用規劃、計劃和政策并組織實施。承擔石油天然氣建設項目的審核工作,負責需國家、省核準的石油天然氣項目的初審和申報工作。

14.擬訂水電、太陽能、風能、生物質能等新能源和可再生能源發展計劃并組織實施。

15.指導能源行業資源綜合利用工作。協調推進能源科技裝備項目,擬訂實施燃料乙醇發展計劃并組織實施。

16.負責全市糧食流通宏觀調控,擬訂全市糧食總量和品種供求平衡計劃。

17.擬訂市級重要物資儲備政策和規章制度并組織實施,研究提出健全市級重要物資儲備體系的建議,研究提出市級重要物資儲備規劃和品種目錄的建議,組織實施市級重要物資儲備的收儲、輪換和日常管理。

18.組織開展糧食和物資儲備設施功能布局、網絡體系等重大問題研究。

19.擬訂全市糧食流通和物資儲備監督檢查制度、辦法并組織實施。

20.負責貫徹落實《國家糧食流通統計調查制度》,指導監督全市糧食和物資儲備行業貫徹實施會計制度和財政、金融、稅收政策。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.注重謀劃研判,當好黨委政府參謀助手

一是抓重大戰略謀劃。統籌協調全市實施“一帶一路”、長江經濟帶、區域性國際中心城市建設等重大戰略。二是抓重大政策研究。三是抓重大規劃編制。啟動“十四五”規劃編制,制定《昆明市經濟和社會發展“十四五”規劃編制工作方案》,組織開展36個前期重大課題、35個重點專項規劃研究,將于年底前完成全市“十四五”規劃基本思路研究。

2.全力以赴穩增長,全市經濟保持平穩發展

一是貫徹落實穩增長工作部署。認識落實國家、省一系列穩增長政策措施,結合昆明實際,牽頭出臺市穩增長“20條”,召開新聞發布會,助推政策宣傳落地。二是加強經濟運行分析監測。加強經濟運行分析研判,提出針對性的對策建議。三是強化目標任務分解落實。牽頭做好指標任務分解,下達至各縣區、各部門,結合實際完成情況,提出各季度預期目標,進一步壓實工作責任,確保目標任務落實。

3.綜合施策抓項目,有效促進投資增長

加強項目謀劃儲備,狠抓項目前期。強化對重點項目的資金支持,分4批下達重點項目前期經費3.33億元。加快重點項目推進。加大項目審批力度,全力做好產業發展、綜合交通、社會事業、生態環保等項目的審批、核準及備案服務工作,為項目加快建設創造條件。

4.積極培育新動能,產業轉型升級步伐加快

大力發展新興產業。推進健康產業發展,國家植物博物館、寶相大健康產業園項目獲得省預算內項目前期工作經費支持。推動汽車及配套產業健康發展,指導縣區貫徹落實省《汽車投資管理規定》,嚴格按照權限開展備案工作。助推發展數字經濟。履行建設“數字昆明”領導小組辦公室職責,協助市工信局推進“政務云”建設、“刷臉就行”工程,呈貢信息產業園掛牌云南省數字經濟開發區、華為?昆明數字經濟智慧園區。

5.著力促改革擴開放,經濟發展活力進一步增強

深化供給側結構性改革。牢牢把握“鞏固、增強、提升、暢通”“八字方針”,鞏固“三去一降一補”成果。降低實體經濟企業成本,貫徹落實“減稅降費”各項政策,推進“清費減負”綜合治理,進一步降低一般工商業用電成本,全年為實體經濟企業降低成本426.9億元,超額完成全年降成本300億元以上的目標任務。推進經濟體制改革。履行好經濟體制改革專項小組辦公室職能作用,牽頭協調各成員單位凝聚改革合力,緊緊圍繞市委、市政府的改革部署,扎實推進經濟體制改革專項小組負責協調的38項、市發展改革委牽頭的20項年度改革工作事項。積極推進重點領域改革。大力推進產教融合改革,牽頭印發實施《昆明市深化產教融合的實施意見》,積極組織申報公共實訓基地建設項目,開展職業教育創新模式試點。推進天然氣、供排水、農業水價、教育收費等價格收費改革工作,創新和完善促進綠色發展價格機制。四是繼續推進公務用車制度改革。

6.推進城鄉區域協調發展,特色小鎮創建實現零突破

積極爭取國家、省預算內資金支持,新建晉易高速公路、小功高速擴容改造工程獲省預算內前期工作經費950萬元。抓特色小鎮、美麗縣城建設。制定“補短板、強弱項”特色小鎮提升方案,實現每月督查制度,對重點整改工作逐一銷號。加快推進新型城鎮化。深化昆明市戶籍制度改革,促進非農人口轉移。

7.推進“放管服”改革和信用體系建設,營商環境進一步優化

持續推進“放管服”改革。嚴格執行權責清單制度,推進工程建設項目審批制度改革,落實政務服務“七辦”工作要求,推動實施全國統一的市場準入負面清單工作機制。推進社會信用體系建設。落實“聯合懲戒”備忘錄,對“紅黑名單”主體實施守信聯合激勵和失信聯合懲戒,著力構建“一處失信、處處受限”的失信懲戒大格局。加快推進公共信用信息平臺建設,“信用昆明”門戶網站順利運行。開展營商環境專項整治。部門聯動,在全市范圍內開展工程項目招投標領域營商環境專項整治,重點清理、排查、糾正對不同所有制企業設置的各類不合理限制和壁壘的行為。

8.加快推進社會事業改革發展,民生保障不斷改善

抓好穩價保供工作。密切監測豬肉、蔬菜、水果等價格變化,啟動豬肉及相關肉類價格日報、每周市場巡查制度,及時向市委、市政府提出建議措施。及時啟動凍豬肉儲備、投放工作。深入推進降低重點國有景區門票價格工作。打好精準脫貧攻堅戰。加強易地扶貧搬遷項目調度,圓滿完成省下達的“十三五”易地扶貧搬遷任務。

9.著力抓好能源發展與利用工作,努力建設能源樞紐

積極推進區域性國際能源樞紐建設。以重大能源項目建設為抓手,大格局構建互聯互通的油氣及電力保障基地。積極推進能源重點項目建設。統籌推進充電基礎設施建設,建成充電站144座,換電站8座,3977個公用樁。推進電力體制改革,抓好增量配電網改革試點項目建設。落實風電、光伏建設及農網升級改造。協調推進油氣管網及儲氣設施建設。

10.著力抓好糧食與物資儲備,全面確保糧食安全

落實糧食安全行政首長責任制。加強糧食宏觀調控力度。完善糧食安全和救災物資應急保障機制,強化糧食收購、儲備、流通監管,運用多種手段加強事中事后監管,確保糧油市場有序、質量安全。開展政策性糧食庫存數量和質量大清查工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市發展和改革委員會2019年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。分別是:

1.昆明市發展和改革委員會

2.昆明市經濟運行監測室

3.昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市發展和改革委員會2019年末實有人員編制177人。其中:行政編制152人(含行政工勤編制152人),事業編制25人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員152人(含行政工勤人員152人),事業人員20人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員178人。其中:離休11人,退休167人。

實有車輛編制5輛,在編實有車輛4輛(昆明市發展和改革委員會2輛,昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2)。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市發展和改革委員會2019年度收入合計35,236.98萬元。其中:財政撥款收入35,139.46萬元,占總收入的99.72%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入48.90萬元,占總收入的0.14%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入48.62萬元,占總收入的0.14%。與上年對比減少3,789.85萬元,主要原因是項目經費減少。

二、支出決算情況說明

昆明市發展和改革委員會2019年度支出合計35,229.27萬元。其中:基本支出4,553.66元,占總支出的12.93%;項目支出30,675.61元,占總支出的87.07%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少3,791.17萬元,主要原因是項目經費減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市發展和改革委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,553.66萬元。與上年對比增加571.61萬元,主要原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出與上年相比均有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.09%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.91%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市發展和改革委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出30,675.61萬元。與上年對比減少4,362.78萬元,主要原因是機構改革,相關職能劃轉,按照“錢隨事走”的原則,昆明市新開國際和地區航線培育資金也隨之劃轉。開展發展改革相關工作項目10個,本年度支出1382.86萬元;用于規劃編制項目5個,本年度支出594.62萬元;用于昆明市新開國際和地區航線培育資金項目1個,本年度支出5,784.66萬元;安排全市固定資產投資項目前期經費項目1個,本年度支出20,000.00萬元;用于物價管理工作、價格監測等工作項目5個,本年支出84.74萬元;用于全市經濟形勢分析及政策措施研究、經濟運行調控項目1個,本年度支出14.4萬元;用于糧油事務支出項目8個,本年度支出2,814.33萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市發展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出35,139.46萬元,占本年支出合計的99.75%。與上年對比減少286.13萬元,主要原因是減少昆明新開國際航線補貼資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出10,197.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的29.02%。主要用于委機關及下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出和戰略規劃與實施、國際航線培育、經濟運行調節、經濟體制改革、物價管理、其它發展與改革等專項工作支出。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出350.81萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.00%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費等支出。

9.衛生健康(類)支出299.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出20,000.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的56.92%。主要用于全市的固定資產投資項目前期工作經費。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出320.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于委機關及所屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備(類)支出3,971.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.30%。主要用于開展糧食物資儲備工作方面的支出。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市發展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為44.52萬元,支出決算為16.63萬元,完成預算的37.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為6.20萬元,完成預算的31.00%;公務用車購置及運行費支出決算為8.46萬元,完成預算的57.00%;公務接待費支出決算為1.97萬元,完成預算的20.00%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”和關于大力壓減一般性支出的精神,加強內部管理和財務核算,精簡和壓縮了大量“三公”經費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年減少3.68萬元,下降18.10%。其中:因公出國(境)費支出決算減少4.06萬元,下降39.60%;公務用車購置及運行費支出決算增加5.00萬元,增長144.14%;公務接待費支出決算減少4.61萬元,下降70.08%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因:嚴格按照中央“八項規定”和市委、市政府厲行節約建設節約型機關、提高行政效能的有關規定和精神,加強內部管理和財務核算,嚴格執行公務用車改革相關制度,嚴控“三公”經費支出。公務用車購置及運行費支出決算較去年增加的原因是:2019年機構改革,原市糧食局車輛并入我委,導致車輛運行費用較上年增加。

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出6.20萬元,占37.28%;公務用車購置及運行維護費支出8.46萬元,占50.89%;公務接待費支出1.97萬元,占11.83%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出6.20萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次,參加省糧食局組團到巴西考察。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.46萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8.46萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于完成業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.97萬元。其中:

國內接待費支出1.97萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次172人(其中:外事接待人次0人)。主要用于執行公務和開展業務活動接待所發生的餐費等費用。完成市委、市政府的工作任務以及接待上級部門到我市調研、檢查、指導工作,其它市發展改革系統人員到我市調研、學習交流工作經驗,各縣區政府及有關部門來我委匯報工作。國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市發展和改革委員會2019年機關運行經費支出423.76萬元,與上年對比增加73.03萬元,主要原因是2019年機構改革,原市糧食局并入,機關運行經費支出較上年增長。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運行的日常公用經費支出,如辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公車補貼等。

二、國有資產占用情況

截至20191231日,昆明市發展和改革委員會資產總額2,766.79元,其中,流動資產1,159.27元,固定資產1,563.37元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產44.15元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加302.76萬元,其中;流動資產增加594.85萬元,固定資產減少336.24萬元,無形資產增加44.15元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產40項,賬面原值25.70萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2766.79

1159.27

1563.37

463.35

39.80

1060.22

44.15

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額305.70萬元,其中:政府采購貨物支出305.70萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業合同金額299.60萬元,占政府采購支出總額的98.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

監督索引號53010000130301111

昆明市發展和改革委員會表

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